
為進(jin)一步(bu)加強集團內部(bu)控(kong)制管(guan)理,提升風險防范能力,增強全(quan)員內控(kong)意(yi)識與實操水平,10月16日,海恒集團邀請安徽(hui)皖瑞會計師事(shi)務所主審黃秀芳女(nv)士(shi),開展(zhan)了一場主題(ti)(ti)為“國有(you)企業內部(bu)控(kong)制”的專題(ti)(ti)講(jiang)座(zuo)。集團領導(dao)、各(ge)直管(guan)子(zi)公司中層及以上人(ren)員、風控(kong)管(guan)理崗(gang)位人(ren)員共計70余人(ren)參加了培(pei)訓。
黃(huang)秀芳女士(shi)結合多年(nian)審(shen)工作經(jing)驗,圍繞內部控(kong)制體(ti)系展開(kai)系統(tong)講解(jie)。從(cong)內控(kong)的(de)基本(ben)概(gai)念入(ru)手,結合國資監管政(zheng)(zheng)(zheng)策,清晰梳(shu)理了(le)國有(you)企業內控(kong)體(ti)系的(de)核心框架,幫助大家(jia)深入(ru)理解(jie)內控(kong)工作的(de)重(zhong)要(yao)性。講解(jie)中,她特(te)別指出,廉(lian)政(zheng)(zheng)(zheng)合規是內控(kong)體(ti)系的(de)關鍵支撐,只(zhi)有(you)將(jiang)廉(lian)政(zheng)(zheng)(zheng)要(yao)求融入(ru)內控(kong)全過程,才(cai)能有(you)效防范風險,保障(zhang)企業持續健康(kang)發展。
隨(sui)后,黃秀芳聚焦內控執(zhi)行的(de)(de)關(guan)鍵(jian)(jian)環節,深入(ru)剖析(xi)了當前國資(zi)監(jian)管(guan)重點(dian)領域中常見的(de)(de)管(guan)控短(duan)板和執(zhi)行偏差(cha),并提出切實可行的(de)(de)改進建議。結合采購管(guan)理(li)、資(zi)金使(shi)用、投資(zi)決策等實際案例,細致分析(xi)了各類風(feng)險的(de)(de)表現形式(shi)與防控策略,進一步(bu)強調了在關(guan)鍵(jian)(jian)業務(wu)環節中嚴守廉政(zheng)合規制度的(de)(de)重要性。
整場講(jiang)座內容詳實、貼合(he)實際(ji),不(bu)僅(jin)提升了參(can)訓人員的內部控(kong)制(zhi)理論素養(yang)和實操能力,也進一步(bu)筑牢了廉政合(he)規的思想防線。大家紛紛表示,將把學習(xi)成果切(qie)實運用到工作中(zhong),嚴守制(zhi)度紅線,增強(qiang)風險防控(kong)能力,努(nu)力當好集團(tuan)穩(wen)健發(fa)展的“守門(men)人”,為(wei)集團(tuan)高(gao)質(zhi)量發(fa)展貢獻力量。(紀檢監察(cha)室)

